6月24日,南阳产业投资集团组织召开财务内部控制检查宣贯会,对集团财务内部控制检查工作进行安排部署,明确开展财务内部控制检查范围、内容、时间、措施等事项,确保内部检查工作高质高效开展。本次宣贯会以现场+视频形式召开,以内训方式进行,集团党委委员、财务总监刘迪主持会议,集团党委副书记李鲁杰,党委委员、监事会主席张阳出席会议并讲话。

李鲁杰强调,集团各子公司要严格遵守“三重一大”决策机制,在依法合规治企、完善治理体系、提升治理能力等方面,强化管理、全面发力、多点突破、纵深推进,持续梳理和优化现有财务管理体系,提升集团经营管理水平、提高风险防范化解能力,加快推进现代化国企业制度体系建设。集团各子公司要提高认识、高度重视、提前准备、积极配合,确保集团财务管理工作扎实开展,提质增效;各单位相关人员要严格执行信息保密工作,遵守纪律,保守工作机密。
刘迪指出,开展财务内部控制检查,目的是规范各子公司会计内控制度建设,提升各子公司会计管理水平和财务风险防控能力,确保集团财务管理工作扎实有序、合规高效,十分必要,意义重大。集团财务系统要以此次检查为契机,强化财务制度合规管理,深入推进依法经营,以高效合规管理铸牢高质量发展根基。
张阳要求,各子公司要牢固树立“大合规”经营理念,切实增强风险控制意识,以此次财务内部控制检查为契机,全面梳理查摆问题,认真开展整改整治,不断完善内控机制,提升公司经营效益。全体财务人员要努力提升职业素养和专业能力,确保资金流动安全合规,抓实风险防控工作成效,规范公司经营管理。
会上,集团计划财务部总经理王鹏钊对本次财务内部控制检查工作有关事项进行了宣贯解读。
集团计划财务部及各子公司财务管理人员参加会议。